Тренинг 
Международное налогообложение

Особенности налогообложения при выстраивании логистических операций по импорту товаров и услуг в условиях санкций. Система Европейского НДС



В настоящее время в условиях жестких санкций особая нагрузка ложится на менеджеров, которые разрабатывают логистические цепочки поставок товаров и услуг в Российскую Федерацию, включая операции по параллельному импорту. Часто приходится организовывать ввоз товаров и импорт услуг в РФ через третьи страны.

При этом, при формировании логистической схемы по ввозу товаров и импорту услуг в РФ важно правильно учесть уплату налогов в той или иной стране, через которую идет поставка, поскольку если налоговая нагрузка на предприятие слишком велика, то предприятие будет неконкурентоспособным.
 


Поэтому необходимо грамотное налоговое планирование – комплекс легальных мер по снижению налогового бремени и минимизации налоговых платежей.

Оно осуществляется на основе использования льгот, зафиксированных в местном и международном законодательстве.



Когда

21 и 22 сентября
с 09.30 -17.00

Длительность

16 ак. часов

Формат

 только ОЧНО

Документ

Удостоверение о повышении квалификации



Целевая аудитория

Финансовые директора, бухгалтера, юристы и менеджеры компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность

Сотрудники, связанные с логистикой

Все специалисты, которые работают с внешнеторговыми контрактами



В различных странах существуют различные законы. Для того, чтобы работать с зарубежными компаниями, нужно хорошо ориентироваться в вопросах международного налогового права




Программа тренинга «Международное налогообложение»


I. Уплата налога на добавленную стоимость в различных странах при формировании логистической схемы по ввозу товаров и импорту услуг в РФ

1. Общие принципы уплаты НДС при экспортно-импортных операциях

2. Система Европейского НДС и порядок уплаты НДС при передвижении товаров внутри Еврозоны. Документооборот

3. Особенности начисления и уплаты НДС при организации поставок через третьи страны

4. Особенности начисления и уплаты НДС при посреднических операциях

5. Особенности начисления и уплаты НДС при оплате транспортных и экспедиторских услуг при международных перевозках

6. Особенности начисления и уплаты НДС при импорте услуг

7. Особенности начисления и уплаты НДС при выплате роялти

II. Практика снижения налоговой нагрузки с помощью иностранных компаний

1. Налоговая резидентность иностранных компаний и частных лиц. Понятие «налогового резидента». Основные принципы построения Соглашений об избежании двойного налогообложения и их правильное применение

2.Типичные ошибки бизнеса при построении международных структур

3. Наиболее распространенные модели инвестирования средств. Почему выгодно инвестировать денежные средства из-за рубежа

4. Организационно-правовые формы оффшорных компаний

5. Применение в условиях санкций компаний, не являющихся оффшорными, в международном налоговом планировании (Кипр, Гонконг, Сингапур, ОАЭ, Швейцария)

6.Налоговые угрозы бенефициарам. Мошенничество на рынке оффшорных услуг. Оффшорные мифы

III. Основные положения Закона о КИК

1. Что значит «контролируемая иностранная компания»? Кто и в какие сроки должен уведомлять налоговые органы РФ о фактах «контроля» КИК?

2. Налоговая резидентность иностранных компаний и частных лиц. Понятие «налогового резидента». Условия и основные признаки, свидетельствующие о наличии «налогового резидентства» в России

3. Как действовать исключительно в рамках правового поля и при этом продолжать использовать налоговые и неналоговые преимущества нерезидентных компаний?




После итоговой аттестации слушателям выдаётся Удостоверение о повышении квалификации:






Эксперт-преподаватель



Александр Даценко ДипИФР

Эксперт по МСФО, финансовому менеджменту и международному налогообложению, аттестованный аудитор.

Большой опыт и отличные отзывы при проведении корпоративного обучения в крупных компаниях (ЛУКОЙЛ, дочерние компании ПАО «Газпром», Delloitte&Touch и другие).

Практический опыт по составлению финансовой отчетности по МСФО холдингов (в том числе нефтегазовый сектор и иностранные компании), опыт работы финансовым директором. Большой практический опыт работы в компаниях с иностранными инвестициями, опыт работы по вопросам разработки методики трансформации российской отчетности в формат МСФО. Практический опыт работы по составлению финансовой отчетности и налогообложению в Великобритании, Республике Ирландия и Республике Кипр.

С 2010 года обучает слушателей МСФО (курс ДипИФР). С 2017 года преподает в странах Евросоюза по темам: «Международные стандарты финансовой отчетности», «Налогообложение стран Евросоюза», «Финансовый менеджмент».

Автор нескольких книг и множества публикаций по МСФО.






Чат-бот HOCK Training, чтобы не пропустить ничего важного! 

Welcome!